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郑重申明: 所有文章未经许可,不得擅自转载,否则追究相关责任!
公立医院绩效考核存在的问题及对策
11-24
基于风险管理的国有企业内部控制模式探究
11-20
房地产企业财务分析存在的问题及对策思考
06-19
基于财务视角的投资项目决策研究
09-03
浅谈财务审计与审计业务创新的有效结合
08-26
行政事业单位内部控制存在问题及对策研究
08-25
集团对子公司管理者经营业绩考核问题分析
08-18
LPR机制改革前后对比与政策建议
08-10
企业内部审计风险及应对方案
06-30
论内部审计如何在防范风险和深化效用方面发挥更大作用
06-29
试论工程审计对工程造价控制的作用
06-28
企业审计信息化共享和业务的协同探讨
06-24
当前内部审计工作需要转变的观念
06-23
对新三板挂牌公司收入审计问题分析
06-22
浅谈汽车客运企业内部的财务收支审计
06-19
高校基建工程项目的决策立项环节内部审计监督研究
06-18
烟台市环境审计研究
06-17
注册会计师审计取证的现状及困境
06-16
浅析如何有效加强“三公”经费审计工作
06-15
会计电算化工作中存在问题及审计对策
06-12
共 743 条信息 共 38 页 20条/页 当前第 1 页
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