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郑重申明: 所有文章未经许可,不得擅自转载,否则追究相关责任!
基于财务会计与内部审计对企业意义的分析
06-11
行政事业单位内部控制与内部审计关系
06-10
基于精益管理的烟草商业企业管理审计应用研究
06-09
内部审计在企业财务风险控制中的作用研究
06-08
关于国有企业经济效益审计研究
06-05
大数据时代的会计、审计发展走向初探
06-04
浅谈企业内部审计与税务管理的结合
06-03
加快审计信息化建设步伐 全面提升科研审计水平
06-02
浅谈国有企业经济责任审计面临的困难问题和解决途径
06-01
资产评估与审计关系的探讨
05-29
农村金融机构经济责任审计评价体系的构建与实施——以新疆农信机构为例
05-28
我国沪市A股上市公司年报审计收费影响因素的实证研究
05-27
浅析企业内部审计与风险管理的关系
05-26
探究企业会计风险管理与防范中的审计策略
05-25
新医改政策框架下医院内部审计探讨
05-22
实行省以下审计机关人财物统一管理的认知辨析
05-21
论当前经济责任审计存在的常见问题及对策
05-20
科研项目财务决算审计典型问题分析及对策
05-19
审计独立性的影响因素及改善措施
05-18
乡村治理审计支持模式研究
05-15
共 743 条信息 共 38 页 20条/页 当前第 2 页
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