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审计广角
郑重申明: 所有文章未经许可,不得擅自转载,否则追究相关责任!
内部控制审计在固定资产管理中的应用研究
07-23
新常态下经济责任审计存在问题及应对措施
07-22
大数据时代的企业集团内部审计信息化构建探究
07-19
会计电算化对财务审计的影响分析
07-18
国有企业内部审计成果运用分析
07-17
如何提高国有企业内部审计质量
07-16
企业内部审计的现状与对策研究
07-15
IPO审计风险及防范对策研究
07-12
企业内部审计的现状与对策研究
07-11
企业内审与内控工作之间的关系探讨
07-10
内部审计人员提升审计能力的路径分析
07-09
浅谈道路施工企业内部审计风险及其风险管控
07-08
创业板上市公司的审计风险问题研究
07-05
国家审计工作的新要求与发展趋势
07-04
保险公司内部审计项目质量评价研究
07-03
企业费用审计策略与实践分析
07-02
企业内审与内控工作之间的关系探讨
07-01
内部审计人员提升审计能力的路径分析
06-28
会计审计与会计财务核算中的问题与对策研究
06-27
论内部审计的独立性
06-26
共 743 条信息 共 38 页 20条/页 当前第 12 页
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