设为首页 | 加入收藏

首页 杂志简介 期刊目录 杂志订阅 投稿指南 联系我们

  • 暂无相关信息

欢迎投稿大众投资指南

投稿地址:

邮政编码:

投稿邮箱:dztz1999@126.com

投稿电话:02258518411

投稿QQ:

审计广角

内部控制审计在固定资产管理中的应用研究

发表时间:2019年7月23日 浏览:215次
李岩梅

摘要:内部审计在企业运行中扮演者重要角色,在企业健全发展和良好运营方面,是十分重要管理部分。在此操作上按照市场的数据进行分析,保证内部固定资产的管理来完善问题的关键性,对于固定资产来说内部环境比较薄弱,且预算管理也不完善,这些问题的存在对于相关部门长远发展十分不利,相关部门必须引起重视,改善行政单位对于固定资产管理体系中的不足,提高固定资产使用效率,加强国有财产的安全对于相关部门来说是急需解决的问题。 

关键词:行政事业; 内部控制审计; 固定资产管理;


上一篇:新常态下经济责任审计存在问题及应对措施 2019-07-22

下一篇:内部审计在防范会计舞弊中的有效性研究 2019-07-24