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审计广角
郑重申明: 所有文章未经许可,不得擅自转载,否则追究相关责任!
审计方法在财务会计工作中有效运用的探讨
08-26
事业单位内部审计新时代的发展趋势及对策
08-23
论大数据时代下事业单位内部审计
08-22
信息化审计中风险分析与控制策略
08-21
论现阶段上市公司内部审计问题及改进措施
08-20
浅谈审计发现问题整改促进企业管理水平提升实务
08-19
论现阶段上市公司内部审计问题及改进措施
08-16
会计师事务所审计独立性存在的问题及对策研究
08-15
浅谈审计发现问题整改促进企业管理水平提升实务
08-14
内部审计在风险管理、企业管理和内部控制中的作用探析
08-13
基于制药企业的舞弊审计问题研究
08-12
事业单位内部控制审计现状及对策
08-09
企业内部审计风险及其防范策略概述
08-02
审计内控机制与会计内控机制的关联性研究
08-01
企业内部控制及其内部审计探讨
07-31
企业内部控制及其内部审计探讨
07-30
探索现代企业会计审计存在的问题与改善措施
07-29
企业财务报表审计中存在的问题及对策探究
07-26
公路管理单位内部审计的风险与防范
07-25
内部审计在防范会计舞弊中的有效性研究
07-24
共 743 条信息 共 38 页 20条/页 当前第 11 页
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