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审计广角
郑重申明: 所有文章未经许可,不得擅自转载,否则追究相关责任!
浅析上市公司财务舞弊现象与审计策略
02-18
行政事业单位财务审计与内部控制探究
02-17
会计师事务所审计风险控制因素研究
02-14
审计人工智能化对审计人的影响及应对措施分析
02-13
经济责任审计风险及关键审计环节探讨
02-10
略谈如何加强基层审计部门审计质量的控制
01-20
政府审计、社会审计与媒体监督
01-19
论如何创新审计理念,深化乡镇财政审计
01-17
国家审计与内部审计的关系探讨
01-16
浅谈现代企业会计审计存在的问题及对策
01-15
内部审计在煤炭企业内部控制中的作用分析与研究
01-14
浅谈离任经济责任审计中存在的问题与解决措施
01-13
试论重要性原则在会计报表审计中的运用
01-10
会计信息系统审计现状、问题分析及完善路径
01-09
内部审计与企业财务风险管理的协调和整合
01-08
内部审计在煤炭企业管理中的优化应用
01-07
分析大数据环境下内部审计在风险管理中的应用
01-06
内部审计模式对上市公司治理效应的影响探析
01-03
当前高校经济责任审计存在问题及改善策略
01-02
会计师事务所审计质量控制探析
12-31
共 743 条信息 共 38 页 20条/页 当前第 6 页
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