设为首页 | 加入收藏

首页 杂志简介 期刊目录 杂志订阅 投稿指南 联系我们

  • 暂无相关信息

欢迎投稿大众投资指南

投稿地址:

邮政编码:

投稿邮箱:dztz1999@126.com

投稿电话:02258518411

投稿QQ:

审计广角

内部控制审计与财务报表审计整合分析

发表时间:2019年12月10日 浏览:239次
刘书娟

摘要:随着社会企业的不断深入,企业内部各岗位也在逐渐完善,尤其是以审计控制和财务报表为主的会计体系建立。该项目的改进拓宽了企业审计工作的范围,并且为审计工作提出了新的机遇和挑战。现状中内部控制审计工作与财务报表审计进行有机的结合,整合了审计工作的重点,强调了注册会计师的胜任能力。 

关键词:审计工作; 内部控制; 财务报表; 整合分析;


上一篇:政府生态环境审计问题研究——以领导干部离任审计为例 2019-12-09

下一篇:基于大数据审计模式下省区资源环境审计的发展研究 2019-12-11